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浩云科技(300448)2023年年报简析:净利润减384.04%,三费占比上升明显

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:19:56
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据证券之星公开数据整理,近期浩云科技(300448)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中浩云科技净利润减384.04%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入3.65亿元,同比下降18.36%,归母净利润-5869.29万元,同比下降384.04%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9115.41万元,同比下降43.82%,第四季度归母净利润-4082.01万元,同比下降545.07%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2823万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率28.14%,同比减33.93%,净利率-17.42%,同比减508.73%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.14亿元,三费占营收比31.33%,同比增44.56%,每股净资产2.01元,同比减4.82%,每股经营性现金流0.13元,同比增1076.91%,每股收益-0.09元,同比减384.59%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为80.92%,原因:本期利息收入减少。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为1076.91%,原因:报告期较去年同期,销售回款增加。
  3. 投资活动现金流出小计变动幅度为-77.18%,原因:报告期公司购买银行理财产品及银行大额存单较上年同期减少。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为207.18%,原因:报告期公司购买银行理财产品及银行大额存单较上年同期减少。
  5. 货币资金变动幅度为49.69%,原因:报告期公司销售回款较去年增长。
  6. 应收款项变动幅度为-30.66%,原因:报告期营业收入较上年下降、而销售回款较去年增长。
  7. 在建工程变动幅度为-100.0%,原因:在建电梯项目完工验收结转至固定资产。
  8. 使用权资产变动幅度为-28.57%,原因:报告期计提使用权资产折旧。
  9. 其他应收款变动幅度为-53.87%,原因:报告期公司较年初收回了深圳市润安科技发展有限公司的部分借款以及收回了处置润安的股权交易款。
  10. 一年内到期的非流动资产变动幅度为32.09%,原因:公司购买的一年内到期的大额存单。
  11. 开发支出变动幅度为462.92%,原因:报告期公司增加了对研发项目开发阶段的支出。
  12. 商誉变动幅度为-60.97%,原因:报告期公司计提商誉减值准备。
  13. 递延所得税资产变动幅度为50.84%,原因:报告期公司确认可弥补亏损的递延所得税资产。
  14. 其他非流动资产变动幅度为-33.19%,原因:公司购买银行大额存单到期收回。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大,最新年报处于亏损状态。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达93.02%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正。

从公司近一年的财务报表来看,最新年度财报摘要指标相比上一年度数据下降,其中ROE、ROIC、财务费用/利润率数据显现出压力,营收和利润同比双双下降,分别下降18%692%。在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。

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