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梅轮电梯(603321)2023年年报简析:净利润增75.6%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-21 06:05:59
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据证券之星公开数据整理,近期梅轮电梯(603321)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中梅轮电梯净利润增75.6%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入9.55亿元,同比下降6.0%,归母净利润8184.78万元,同比上升75.6%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.42亿元,同比上升17.53%,第四季度归母净利润1885.44万元,同比上升2995.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率27.25%,同比增26.33%,净利率8.64%,同比增91.78%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.38亿元,三费占营收比14.47%,同比增3.91%,每股净资产3.89元,同比增4.68%,每股经营性现金流0.66元,同比增6.76%,每股收益0.27元,同比增80.0%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为-111.53%,原因:本期银行存款利息收入较多。
  2. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-70.74%,原因:本期投资收回金额较上期减少。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-420.46%,原因:上期向银行借款,收到银行短期借款资金流入,本期归还借款,产生资金流出。
  4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度为-486.53%,原因:报告期汇率变动的影响。
  5. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-48.37%,原因:投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少。
  6. 期末现金及现金等价物余额变动幅度为42.47%,原因:本期公司经营、投资活动产生的现金流量净额增加。
  7. 货币资金变动幅度为39.95%,原因:本期公司经营、投资活动产生的现金流量净额增加。
  8. 预付款项变动幅度为106.32%,原因:本期预付采购款增加。
  9. 其他应收款变动幅度为-30.15%,原因:公司本期支付投标保证金减少。
  10. 其他非流动金融资产变动幅度为-51.0%,原因:本期收回苏州吴江绿脉产业投资基金财产份额。
  11. 在建工程变动幅度为261.2%,原因:公司建设梅轮电梯智能制造研发中心项目。
  12. 其他非流动资产变动幅度为51.24%,原因:本期较上期预付设备款增加。
  13. 应付票据变动幅度为42.21%,原因:公司本期开具的银行承兑汇票增加且未到期。
  14. 预收款项的变动原因:房屋出租收到的预收款。
  15. 其他应付款变动幅度为36.86%,原因:报告期新增施塔德厂房拆迁暂收款。
  16. 其他综合收益变动幅度为-53.47%,原因:按照所持有的瑞丰银行股权2023年12月31日收盘价调整本公司对持有的瑞丰银行股权投资的公允价值,产生其他综合收益,同时调整其他权益工具投资账面价值。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达353.11%)

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