(原标题:内部审计管理制度)
佛山市南华仪器股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计管理制度》。该制度依据国家相关法律法规及公司章程,明确了内部审计的目的、职责、权限和工作程序。内部审计部门在董事会审计委员会的领导下,独立开展审计工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度还规定了审计工作流程、后续跟踪整改机制以及对审计人员和被审计单位的责任要求。