(原标题:内部审计管理制度(2026年8月))
恒锋信息科技股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确审计部在审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计对象、依据、职责、程序及审计重点,要求定期提交审计计划和报告,强化对对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计。审计部享有调查、取证、建议和报告等权限,并建立后续审计和复议机制。公司对审计人员实行奖惩制度,保障审计独立性与有效性。