(原标题:长江传媒内部审计管理办法)
长江出版传媒股份有限公司为加强内部审计工作,提升审计质量,根据国家相关法律法规及公司章程,制定了《内部审计管理办法》。该办法明确了内部审计的范围、类型、机构设置、职责权限、工作程序及审计结果运用等内容。内部审计涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面,审计类型包括经济责任审计、内部控制审计、基建项目审计等。公司设立审计部,在党委和董事会领导下开展工作,并要求被审计单位配合审计并落实整改。对拒不配合或整改不力的单位及个人将进行处理。