(原标题:内部审计管理制度)
广东香山衡器集团股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。制度规定内控审计部对各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,定期向审计委员会报告工作。重点审计事项包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等。审计委员会负责监督内部审计工作,评估内部控制有效性,并提交年度内部控制评价报告。内部审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。