(原标题:于其他市场发布的公告-《内部审计工作管理办法》)
广深铁路股份有限公司发布《内部审计工作管理办法》,该办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定,旨在加强公司内部审计工作管理,建立健全内部审计制度,提升审计质量和效率,促进公司规范管理、防范风险。办法适用于公司及所属各单位,明确内部审计机构在公司董事会领导下开展工作,接受审核委员会的监督与协调。内部审计机构独立行使职权,负责对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施监督、评价和建议。办法规定了内部审计机构的职责权限、工作程序、问题整改机制、审计结果运用及责任追究等内容。要求被审计单位配合审计工作,落实审计发现问题的整改,建立整改责任制。内部审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。本办法自2026年8月25日起实施,由公司审计部负责解释。
