(原标题:内部审计制度)
海南金盘智能科技股份有限公司为规范内部审计工作,制定了内部审计制度。该制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的范围、职责和权限。公司设立内部审计部,对董事会审计委员会负责,独立开展审计工作。审计内容包括内部控制的有效性、财务信息的真实性、经营活动的效率与效果等。内部审计部需定期提交审计报告,检查重点包括对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制及后续整改监督要求。