(原标题:江苏恒顺醋业股份有限公司内部审计工作规定(2026年8月修订))
江苏恒顺醋业股份有限公司为加强内部控制管理和监督,规范内部审计工作,根据国家相关法律法规及公司章程,制定了内部审计工作规定。规定明确了内部审计机构在党组织、董事会直接领导下开展工作,履行对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督、评价职责。审计部门有权检查会计资料、列席重要会议、调查访谈,并对重大违规行为提出制止建议。规定还明确了审计程序、档案管理及对审计人员和被审计单位的责任追究机制。