(原标题:内部审计制度)
北京百华悦邦科技股份有限公司为加强内部管理和审计监督,制定内部审计制度。该制度依据《中华人民共和国审计法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定,明确适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督、评价和建议。制度明确了内部审计的职责、权限、工作程序、信息披露要求及违规处理等内容,强调审计工作的独立性、客观性和保密性。审计部需至少每季度向审计委员会报告工作,并每年提交一次内部审计报告。公司应披露内部控制自我评价报告,若存在重大缺陷须及时公告。
