(原标题:岳阳林纸股份有限公司内部审计管理办法)
岳阳林纸股份有限公司制定《内部审计管理办法》,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、审计内容及程序。办法适用于公司及下属各级全资、控股和实际控制企业,涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督。公司党委、董事会加强对内部审计工作的领导,审计部为归口管理部门,实施‘上审下’机制,确保审计独立性与权威性。办法规定了审计计划编制、现场审计、报告征求意见、整改落实及结果运用等全流程要求,并强调审计质量控制、人员职业规范及责任追究。