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*ST华西: 《内部审计制度》(2026年6月修订)内容摘要

(原标题:《内部审计制度》(2026年6月修订))

华西能源工业股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升经济效益和管理水平。制度明确了内部审计的定义、范围及被审计对象,强调内部审计的独立性和客观性。公司设立审计委员会,负责监督内部审计工作,内部审计部门需定期向审计委员会报告工作进展及发现的问题。制度还规定了内部审计的重点内容,包括内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计。审计发现重大缺陷或风险时,应及时向董事会或审计委员会报告。公司应建立整改机制,落实审计发现问题的改进措施,并对审计结果进行信息披露。

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