(原标题:内部控制鉴证报告)
立信会计师事务所对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司主要单位、业务事项及高风险领域,内部控制缺陷认定标准明确,报告期内未发现重大或重要缺陷。