(原标题:内部控制检讨之主要发现)
靛蓝星控股有限公司(股份代号:8373)委聘独立内部控制顾问合众愿企业咨询有限公司,对集团的风险管理及内部控制机制进行全面检讨。检讨期间为2025年1月1日至2025年12月31日,并于2026年3月进行跟进测试。主要发现包括附属公司监控不足、海外附属公司注册续期缺乏系统管理、财务汇报制度不健全、信息披露及内幕消息处理无书面政策、会计系统分散及人手不足等问题。公司已采纳多项整改措施,包括建立正式沟通框架、中央合规登记册、文件保存政策、集团财务汇报手册、须予公布交易及关连交易政策、内幕消息政策,并实施云端整合会计系统。董事会认为相关内部控制缺陷已获纠正,强化措施充分有效,足以履行GEM上市规则下的责任。公司股份自2025年4月1日起暂停买卖,将继续停牌直至另行通知。
