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唐人神: 内部审计制度(2026年5月)内容摘要

(原标题:内部审计制度(2026年5月))

唐人神集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计部门的独立性要求、职责权限、审计程序及对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审计重点。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作,并提交内部控制自我评价报告。公司应建立激励约束机制,保障内部审计有效运行。

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