(原标题:董事会关于2025年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会针对大华会计师事务所出具的2025年度否定意见的内部控制审计报告作出专项说明。审计报告指出,公司在新型To B端业务的销售与收款、采购与付款等环节未建立完善的内部控制制度,收入确认、采购审批、付款控制等关键流程存在缺失,导致财务报告相关信息的真实性、准确性及完整性无法合理保证。董事会认可审计意见,已成立专项工作组推进整改,计划于2026年二季度前完成制度建设,并将加强合规培训与内部监督,完善内部控制闭环管理机制。
