(原标题:上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于2025年度带强调事项段的无保留意见的财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明)
尤尼泰振青会计师事务所对上海太和水科技发展股份有限公司2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。公司独立董事认为上述报告系依据中国注册会计师审计准则作出的职业判断,符合相关规定,同意会计师事务所出具的审计意见。