(原标题:上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。该所对公司2025年度财务报告及内部控制开展审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告。主要问题包括关联方非经营性资金占用余额18,708,891.42元未归还,部分工程项目收入确认存在重大内控缺陷,导致营业收入低于3亿元。审计委员会认为该所具备独立性与专业能力,审计过程勤勉尽责,按时完成审计任务。
