(原标题:上海太和水科技发展股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见的财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明)
尤尼泰振青会计师事务所对公司2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,对内部控制出具否定意见审计报告。董事会认为上述意见客观反映了公司财务状况和内部控制情况,并将采取措施消除影响。公司将督促归还备用金借款,优化内控制度,加强风险评估与监督,落实整改监管措施决定书中所涉问题,提升规范运作水平,维护股东利益。