(原标题:上海太和水科技发展股份有限公司董事会审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见的财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明)
尤尼泰振青会计师事务所对公司2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告,对内部控制出具否定意见审计报告。公司董事会审计委员会认为上述报告是会计师事务所依据相关情况审慎出具,尊重其意见。