(原标题:董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明)
北京北信源软件股份有限公司2025年度财务报表被中兴华会计师事务所出具保留意见审计报告,内部控制审计报告被出具否定意见。主要涉及无法对金额为113,375,452.81元的发出商品获取充分审计证据,以及无法确认增值税进项税额6,621,768.12元和销项税额103,845,324.85元的准确性。公司董事会同意审计意见,已制定整改措施,包括加强内控建设、优化管理流程、降本增效等,并将持续跟进事项进展,履行信息披露义务。