(原标题:董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告)
上海君道酒企业发展股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所履行监督职责情况进行报告。尤尼泰振青具备执业资质和专业能力,负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。审计委员会对其执业资格、独立性、业务能力等进行审核,认为其符合审计要求。在审计过程中,双方就审计范围、时间安排、重大事项等保持沟通,并于2026年4月29日审议通过年度报告及内部控制评价报告,同意提交董事会审议。