(原标题:审计委员会关于2025年度审计报告及内部控制报告被出具非标准意见涉及事项的意见)
上海君道酒企业发展股份有限公司审计委员会对公司2025年度保留意见审计报告及否定意见内部控制报告涉及事项进行了核查,认可董事会就相关事项作出的专项说明。委员会审阅了公司财务报告、内部控制评价报告及尤尼泰振青会计师事务所出具的非标准意见报告,高度关注所涉事项,将督促公司董事会和管理层落实整改措施,监督规范运行,提升治理水平,维护公司及全体股东合法权益。