(原标题:山西华阳新材料股份有限公司内部控制审计报告)
深圳久安会计师事务所对山西华阳新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了内部控制审计报告。报告依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则编制,旨在发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。内部控制存在固有局限性,可能无法防止或发现所有错报,且未来有效性存在不确定性。