(原标题:2025年内部控制审计报告)
尤尼泰振青会计师事务所对上海君道酒企业发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计发现,公司在经销商管理及关联方识别方面缺乏资质评审、审批手续和合同签订;诉讼事项相关内部控制存在缺陷,导致判决金额与账载负债差异较大。上述重大缺陷影响了财务报告内部控制的有效性。因此,公司未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。