(原标题:全筑股份2025年度内部控制评价报告)
上海全筑控股集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。审计意见与公司评价结论一致。