(原标题:2025年度董事会审计委员会履职报告)
观典防务技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告显示,审计委员会共召开5次会议,审议了2024年年度报告、财务决算、内部控制评价、利润分配预案等多项议案。委员会对中喜会计师事务所的审计工作进行了监督与评估,认为其具备专业能力和独立性,能够较好履行审计责任。针对公司及实际控制人被证监会立案调查、2024年财报被出具保留意见等情况,独立董事朱冰对部分报告投出弃权票。委员会还审阅公司财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与外部审计机构沟通,推动内控整改,促进公司规范运作。
