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金鸿顺: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于金鸿顺2025年度内部控制审计报告内容摘要

(原标题:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于金鸿顺2025年度内部控制审计报告)

华兴会计师事务所对苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计发现公司内部控制存在重大缺陷:实际控制人未经审批开展无商业实质的供应链金融业务,涉及金额5,000万元;违规将子公司证照、印鉴对外质押,导致资金被划转1,999.99万元,并引发诉讼,计提预计负债3,750万元。上述事项导致公司内部控制失效,审计机构对财务报告出具了保留意见。

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