(原标题:内部控制审计报告)
苏亚金诚会计师事务所对协鑫集成科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但提醒注意的是,公司在2025年5月至2026年3月期间存在被控股股东协鑫集团有限公司非经营性资金占用的情形,截至2026年3月30日已收回全部占用资金及利息,且相关内部控制缺陷已完成整改。该事项不影响审计意见。