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歌华有线: 歌华有线董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

(原标题:歌华有线董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况进行监督,续聘立信会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构。立信具备专业胜任能力、独立性和诚信状况良好,已完成公司2025年度审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计委员会全程参与审计沟通与监督,确保审计工作规范有序。

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