(原标题:内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所对甘肃能化股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是发表审计意见并披露重大缺陷。