(原标题:北京银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
北京银行股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖总行部门、分支机构及并表附属机构,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注信用风险、数据安全、反洗钱、信息科技管理等高风险领域。个别一般缺陷已制定整改计划并落实措施。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。
