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海泰新光: 海泰新光内部审计制度内容摘要

(原标题:海泰新光内部审计制度)

青岛海泰新光科技股份有限公司为加强内部管理和监督,规范内部审计工作,依据《中华人民共和国审计法》及公司章程制定内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标,规定董事会对内部控制制度的建立和实施负责。公司设立审计委员会,下设内部审计机构,独立开展审计工作,定期提交审计计划和报告。内部审计涵盖财务报告、信息披露及相关内部控制的有效性,重点审查对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还规定了审计程序、审计证据、工作底稿管理及后续整改跟踪要求,并要求每年提交内部控制评价报告。

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