(原标题:2025年度内部控制评价报告)
中国宝安集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司总部及主要子公司,覆盖资产总额的93%和营业收入的99%。公司已建立健全组织架构、发展战略、资金活动、对外担保、关联交易等关键领域的内部控制制度,并实施日常监督与专项监督相结合的机制。