(原标题:长春一东2025年度审计委员会履职报告)
长春一东离合器股份有限公司2025年度审计委员会由贾新宇、马鸿佳、秦晓方三人组成,全年召开5次会议,审议了2024年度财务决算、2025年度预算、关联交易、资产减值准备、会计估计变更、利润分配预案、定期报告等事项。委员会监督评估外部审计机构立信会计师事务所的执业情况,指导内部审计工作,审阅公司财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与内外部审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制有效,未发现重大缺陷。