(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
嘉友国际物流股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行了监督职责。审计委员会审查了立信的专业资质、执业能力、诚信状况及审计质量,认为其具备为公司提供审计服务的能力。2025年4月24日,审计委员会审议通过续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案,并提交董事会、监事会及股东大会审议通过。在审计过程中,审计委员会通过审前沟通和审计结果沟通会议,就审计范围、计划、时间安排及关键审计事项进行讨论,持续监督审计进展,督促立信勤勉尽责、独立客观地开展审计工作。最终认为立信较好地完成了年度审计任务。
