(原标题:生益电子2025年度内部控制审计报告)
华兴会计师事务所对生益电子股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则出具审计意见。审计内容包括企业建立健全和有效实施内部控制的责任,注册会计师的审计责任,以及内部控制存在的固有局限性。报告指出,由于情况变化可能导致内部控制不再恰当,或执行程度降低,因此基于审计结果推断未来内部控制有效性存在风险。