(原标题:金田股份2025年度内部控制评价报告)
宁波金田铜业(集团)股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的89.80%和93.29%。审计委员会和内部审计机构监督有效,内部控制审计意见与公司评价结论一致。