(原标题:中兴华会计师事务所关于湖南领湃科技集团股份有限公司内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所对湖南领湃科技集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。