(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
明月镜片股份有限公司董事会根据企业内部控制基本规范及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司全部资产和营业收入,涉及组织架构、资金活动、采购管理、销售管理等重点业务和高风险领域。公司已制定内部控制缺陷认定标准,并持续优化内部控制制度以适应经营环境变化。上一年度无内部控制缺陷,报告期内亦无影响内部控制有效性的新事项。
