(原标题:泛亚微透2025年度内部控制评价报告)
江苏泛亚微透科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素发生。公司内部控制制度基本适应管理需求,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。下一年度将持续完善内部控制体系,强化制度执行监督。