(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及合并范围内子公司,重点包括对子公司的管控、重大经营决策、对外投资、信息披露等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。