(原标题:2025年度内部控制审计报告)
我们审计了广东甘化科工股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。按照相关规定,建立健全和有效实施内部控制是甘化科工公司董事会的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。未将2025年度并购的子公司西安甘鑫科技股份有限公司的内部控制纳入审计范围。