(原标题:上海华依科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
上海华依科技集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%,涵盖组织架构、财务管理、采购销售、信息披露等主要业务和高风险领域。审计机构对公司内部控制出具了标准无保留意见,内部控制审计意见与公司评价结论一致。