(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广东甘化科工股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额的89.61%,营业收入占比91.85%。对发现的一般缺陷已制定整改措施并推进落实。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。