(原标题:通化东宝内部控制评价报告)
通化东宝药业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及所属子公司,涉及发展战略、组织架构、财务报告、销售与收款等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的因素发生。公司内部控制审计意见与评价结论一致。