(原标题:2025年度内部控制评价报告)
深圳秋田微电子股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及控股子公司,涵盖资金管理、采购与付款、销售与收款、财务报告、关联交易、对外投资等重点业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。