(原标题:江西长运董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
江西长运董事会审计委员会2025年度共召开7次会议,审议了公司2024年度财务报告、2025年各季度报告及半年度报告,听取了内部审计和风险管理工作报告,评估了外部审计机构履职情况,审阅了内部控制评价报告,对续聘大信会计师事务所进行了审核,并监督指导内部审计工作。委员会认为外部审计机构独立客观,公司内部控制有效,各项财务报告真实完整。