(原标题:2025年度内部控制评价报告)
南京盛航海运股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面有效运行。评价范围涵盖公司及全部合并子公司,涉及公司治理、资金活动、资产管理、财务报告、合规管理等重点领域。公司董事会认为内控制度健全并有效执行,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务信息真实完整。