(原标题:董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。该所依据审计准则完成了公司年度财务报告、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等事项的审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过多次会议与会计师事务所沟通审计计划、重点事项及审计调整,认为其独立、客观、公正地完成了审计任务,具备专业胜任能力和良好职业素养。